科研院所落实《审计署关于内部审计工作的规定》的几点建议 | |
Department | 管理部门 |
田静; 尹晓叶; 张长春 | |
The second department | 知识产权与产业化处 |
2019-03 | |
Source Publication | 审计月刊 |
Issue | 371Pages:39 |
If | 无 |
Language | 中文 |
compositor | 第一作者单位 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://ir.licp.cn/handle/362003/25436 |
Collection | 管理部门 |
Affiliation | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 田静,尹晓叶,张长春. 科研院所落实《审计署关于内部审计工作的规定》的几点建议[J]. 审计月刊,2019(371):39. |
APA | 田静,尹晓叶,&张长春.(2019).科研院所落实《审计署关于内部审计工作的规定》的几点建议.审计月刊(371),39. |
MLA | 田静,et al."科研院所落实《审计署关于内部审计工作的规定》的几点建议".审计月刊 .371(2019):39. |
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科研院所落实_审计署关于内部审计工作的规(1164KB) | 期刊论文 | 作者接受稿 | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
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